全部版块 我的主页
论坛 提问 悬赏 求职 新闻 读书 功能一区 经管文库(原现金交易版)
913 1
2021-01-06
某知名上市公司内控审计操作及案例分析-2020.11

主要内容
一、中国内部控制制度发展历程
二、企业内部控制审计
三、方法计划审计工作
四、实施审计工作
五、评价控制缺陷
六、企业内部控制审计报告
七、企业内部控制审计的常见问题
八、问答




二维码

扫码加我 拉你入群

请注明:姓名-公司-职位

以便审核进群资格,未注明则拒绝

全部回复
2023-7-15 18:14:48
这可是好资料啊!谢谢
二维码

扫码加我 拉你入群

请注明:姓名-公司-职位

以便审核进群资格,未注明则拒绝

相关推荐
栏目导航
热门文章
推荐文章

说点什么

分享

扫码加好友,拉您进群
各岗位、行业、专业交流群