经管之家App
让优质教育人人可得
立即打开
全部版块
我的主页
›
论坛
›
提问 悬赏 求职 新闻 读书 功能一区
›
经管文库(原现金交易版)
内审内控:2020企业经营内部审计方法培训:我们集团内控风控合规部与外部咨询机构合研
楼主
Lotus_ss
1149
3
收藏
2021-02-24
内审内控风控合规:2020企业经营内部审计方法培训:我们集团内控风控合规部与外部咨询机构合研
内审内控:2020企业经营内部审计方法培训:我们集团内控风控合规部与外部咨询机构合研
内审内控:2020企业经营内部审计方法培训:我们集团内控风控合规部与外部咨询机构合研
内审内控:2020企业经营内部审计方法培训:我们集团内控风控合规部与外部咨询机构合研
内审内控:2020企业经营内部审计方法培训:我们集团与外部咨询机构.rar
大小:(7.95 MB)
只需: RMB 69元
马上下载
扫码加我 拉你入群
请注明:姓名-公司-职位
以便审核进群资格,未注明则拒绝
全部回复
沙发
Mujahida
2021-2-25 10:55:04
不错!不错!。。。。。。。。。。。。。
扫码加我 拉你入群
请注明:姓名-公司-职位
以便审核进群资格,未注明则拒绝
藤椅
lily-2021
2021-5-1 06:50:54
学习了,受益了
感谢分享
扫码加我 拉你入群
请注明:姓名-公司-职位
以便审核进群资格,未注明则拒绝
板凳
Kathy-202109
2022-2-11 09:46:24
https://bbs.pinggu.org/thread-10902794-1-1.html
南京审计大学内审反舞弊技术学习资料-陈艳娇老师,anti embezzlement;
扫码加我 拉你入群
请注明:姓名-公司-职位
以便审核进群资格,未注明则拒绝
相关推荐
交流
毕马威内部审计文档(英文)
索耶内部审计中文版
2009年中国大陆与香港内部审计能力与需求调查
一个关于内部审计问题
内部审计头五年
内部审计部门
内部审计的有效性应该怎么提高?
CBOK第三次全球内部审计从业人员调查观点综述与分析一
国际内部审计专业实务框架精要解读 CIA考试红皮书
栏目导航
经管文库(原现金交易版)
SPSS论坛
微观经济学
金融实务版
藏经阁
学术道德监督
热门文章
Nature点赞!哈佛MIT最新作:AI科学家时代来 ...
CDA 认证考试大纲 2025 重磅更新:一二级考 ...
达富发投资关于中百集团行情数据操作分析与 ...
GTAP11运行扩展数据库出错,希望高手指点。
2025秋季大摩宏观团队闭门会议纪要
建筑的想象之整理补充笔记
英文书籍
中国移动:智能体互联网技术白皮书2025
超越普里瓦洛夫无穷乘积与它对解析函数的应 ...
超越普里瓦洛夫数项级数卷
推荐文章
10月重磅来袭|《打造Coze/Dify专属学术智能 ...
高校老师和学生都在偷偷上的智能体课,到底 ...
最快1年拿证,学费不足5W!热门美国人工智能 ...
关于如何利用文献的若干建议
关于学术研究和论文发表的一些建议
关于科研中如何学习基础知识的一些建议 (一 ...
一个自编的经济学建模小案例 --写给授课本科 ...
AI智能体赋能教学改革: 全国AI教育教学应用 ...
2025中国AIoT产业全景图谱报告-406页
关于文献求助的一些建议
说点什么
分享
微信
QQ空间
QQ
微博
扫码加好友,拉您进群
各岗位、行业、专业交流群