经管之家App
让优质教育人人可得
立即打开
全部版块
我的主页
›
论坛
›
提问 悬赏 求职 新闻 读书 功能一区
›
经管文库(原现金交易版)
内审内控:2020企业经营内部审计方法培训:我们集团内控风控合规部与外部咨询机构合研
楼主
Lotus_ss
1222
3
收藏
2021-02-24
内审内控风控合规:2020企业经营内部审计方法培训:我们集团内控风控合规部与外部咨询机构合研
内审内控:2020企业经营内部审计方法培训:我们集团内控风控合规部与外部咨询机构合研
内审内控:2020企业经营内部审计方法培训:我们集团内控风控合规部与外部咨询机构合研
内审内控:2020企业经营内部审计方法培训:我们集团内控风控合规部与外部咨询机构合研
内审内控:2020企业经营内部审计方法培训:我们集团与外部咨询机构.rar
大小:(7.95 MB)
只需: RMB 69元
马上下载
扫码加我 拉你入群
请注明:姓名-公司-职位
以便审核进群资格,未注明则拒绝
全部回复
沙发
Mujahida
2021-2-25 10:55:04
不错!不错!。。。。。。。。。。。。。
扫码加我 拉你入群
请注明:姓名-公司-职位
以便审核进群资格,未注明则拒绝
藤椅
lily-2021
2021-5-1 06:50:54
学习了,受益了
感谢分享
扫码加我 拉你入群
请注明:姓名-公司-职位
以便审核进群资格,未注明则拒绝
板凳
Kathy-202109
2022-2-11 09:46:24
https://bbs.pinggu.org/thread-10902794-1-1.html
南京审计大学内审反舞弊技术学习资料-陈艳娇老师,anti embezzlement;
扫码加我 拉你入群
请注明:姓名-公司-职位
以便审核进群资格,未注明则拒绝
相关推荐
交流
毕马威内部审计文档(英文)
索耶内部审计中文版
2009年中国大陆与香港内部审计能力与需求调查
一个关于内部审计问题
内部审计头五年
内部审计部门
内部审计的有效性应该怎么提高?
CBOK第三次全球内部审计从业人员调查观点综述与分析一
国际内部审计专业实务框架精要解读 CIA考试红皮书
栏目导航
经管文库
爱问频道
金融实务版
stata专版
行业分析报告
文献求助专区
热门文章
通用指标与场景指标:CDA数据分析师的核心分 ...
2024年合集 ESG评级数据大全(彭博 华证 Wi ...
2025年第四季度中国货币政策执行报告
复变函数专题选讲
数论II : 岩泽理论和自守形式 [日]黑川信重
CDA 认证考试大纲 2025 重磅更新:一二级考 ...
在概率与代码之间:Agent Skills 是 AI 的枷 ...
CDA数据分析脱产就业班于2026年3月7日开班! ...
参数估计:CDA数据分析师的核心推断工具,用 ...
GeoSaaS永久会员版
推荐文章
2026JG学术冬训营:从Stata初高到Python机器 ...
【必看】【本版版规,欢迎发悬赏贴求助】
【新课】26年3月|Gemini辅助论文写作与数据 ...
关于如何利用文献的若干建议
关于学术研究和论文发表的一些建议
关于科研中如何学习基础知识的一些建议 (一 ...
一个自编的经济学建模小案例 --写给授课本科 ...
AI智能体赋能教学改革: 全国AI教育教学应用 ...
2025中国AIoT产业全景图谱报告-406页
关于文献求助的一些建议
说点什么
分享
微信
QQ空间
QQ
微博
扫码加好友,拉您进群
各岗位、行业、专业交流群