经管之家App
让优质教育人人可得
立即打开
全部版块
我的主页
›
论坛
›
经济学论坛 三区
›
宏观经济学
审计师通过哪些方法了解内部控制
楼主
债权融资62211
904
1
收藏
2021-10-22
审计师通常通过哪些方法来了解内部控制?
扫码加我 拉你入群
请注明:姓名-公司-职位
以便审核进群资格,未注明则拒绝
全部回复
沙发
棘轮效应34566
2021-10-23 12:59:17
审计师了解被审计单位内部控制的途径主要有以下几个方面:
(1)查阅相关内部控制文件,了解内部控制;
(2)利用以往的审计经验,了解内部控制;
(3)通过观察和询问,了解内部控制;
(4)通过穿行测试,了解内部控制。
扫码加我 拉你入群
请注明:姓名-公司-职位
以便审核进群资格,未注明则拒绝
相关推荐
银行业务流程及内部控制
内部控制、审计师行业专长、应计与真实盈余管理
审计师通常通过哪些方法来了解内部控制?
针对不同的内部控制评价结果,审计师应如何设计审计策略?
审计师通常对投资循环内部控制的哪些方面予以关注?
审计师对被审计单位现金收支循环内部控制的审查与评价主要从哪些方面进行?
审计师可以通过哪些方法来了解内部控制?
针对不同的内部控制评价结果,审计师如何设计审计策略?
审计师通常对投资循环内部控制的哪些层面予以关注
审计师对被审计单位现金收支循环内部控制的审查与评价从哪些方面进行
栏目导航
宏观经济学
经管文库(原现金交易版)
计量经济学与统计软件
金融学(理论版)
市场营销
经济社会统计专版
热门文章
参数估计:CDA数据分析师的核心推断工具,用 ...
通用指标与场景指标:CDA数据分析师的核心分 ...
2024年合集 ESG评级数据大全(彭博 华证 Wi ...
技术趋势2026
2025年第四季度中国货币政策执行报告
复变函数专题选讲
数论II : 岩泽理论和自守形式 [日]黑川信重
CDA 认证考试大纲 2025 重磅更新:一二级考 ...
在概率与代码之间:Agent Skills 是 AI 的枷 ...
CDA数据分析脱产就业班于2026年3月7日开班! ...
推荐文章
2026JG学术冬训营:从Stata初高到Python机器 ...
【必看】【本版版规,欢迎发悬赏贴求助】
【新课】26年3月|Gemini辅助论文写作与数据 ...
关于如何利用文献的若干建议
关于学术研究和论文发表的一些建议
关于科研中如何学习基础知识的一些建议 (一 ...
一个自编的经济学建模小案例 --写给授课本科 ...
AI智能体赋能教学改革: 全国AI教育教学应用 ...
2025中国AIoT产业全景图谱报告-406页
关于文献求助的一些建议
说点什么
分享
微信
QQ空间
QQ
微博
扫码加好友,拉您进群
各岗位、行业、专业交流群