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2024-03-14
内审反舞弊技术:从理论到实践
南京审计大学内审系


陈艳娇,南京审计大学国际审计学院内部审计系主任,博 士,教授,硕导,CIA。 中国内部审计协会培训教师,《内部 审计》 和 《内部控制》课程组负责人,IAEP(国际内部审计协 会 IIA 内部审计教育合作伙伴项目)南审项目组负责人,承担着 中国内审协会内审发展研究 中心工作, 国际内部审计师协会
(IIA)会员,中国审计学会会员,江苏审计学会会员,  国际信
息系统审计师协会 (ISACA) 会员,中国农村金融与投资中心
特聘研究员、“国家 益贫政策”  亚太区域合作项目国家级顾问
专家小组成员,农业部农垦局项目评审专家组成员,国家卫计委 审计专家组成员。在《审计研究》等专业期刊上发表多篇专题 论文, 主持审计署、农业部、国家卫计委、企业集团等多项内部审计与 内部控制课题的研究。


目录
第一部分组织应当关注舞弊
第二部分各环节舞弊案及其内审反舞弊技术应用
第三部分 舞弊审计的沟通技巧
第四部分内审参与舞弊审计的思考


《内审反舞弊技术》课件.pdf
大小:(1.39 MB)

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