江西省2023年上半年内审师《内部审计基础》:从控制角度来看信息系统构成考试试卷
本卷共分为
1大题50小题,作答时间为
180分钟,总分
100分,60分及格。
一、单项选择题(共
50题,每题2分。每题的备选项中,只有一个最符合题意)
1.假如出纳合到一张客户的钞票汇款单,但在存款时将其漏掉,并且将其余收借记钞票,那么最也许发现这一漏掉的措施是
A:每月进行分析性复核来比较应收帐款余额和销售额和销售额与钞票收入。
B:客户向客户服务部查询。
C:定期由内部审计部门随机抽取客户帐户进行函证,并进一步追查所有差异。
D:对所有的收和返回文献进行批解决
(batching)
,并将其过帐金额与应收帐款和钞票帐户相核对。
2.在一家化学制造公司的内部审计师相信公司倾倒的有毒废弃物违反了法律。出于对公司的忠诚,审计师没有收集有关倾倒物的信息。内部审计师
A:因故意成为违法活动的一员而违法了道德规范;
B:因没有保护一般公众的福利而违反了道德规范;
C:没有违反道德规范。在任何事件上都需要对雇主忠诚;
D:没有违反道德规范。由于没有收集有关违例事件的信息。
3.为了测试对公司政策的遵守情况,审 ...                                        
                                    
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