全部版块 我的主页
论坛 提问 悬赏 求职 新闻 读书 功能一区 学道会
421 0
2024-09-29

《上市公司会计监管报告(2014)》(学习笔记)-85

(二)内控评价报告、内控审计信息与其他财务和非财务信息的内容不一致

1.内控审计报告与年报信息不一致

内部审计报告时注册会计师独立地对公司财务报告内部控制是否存在重大缺陷发表鉴证意见的报告。年报分析发现,部分公司内部控制审计报告关于财务报告内部控制缺陷的信息与上市公司年报中相关信息不一致。如某上市公司在2014年底至2015 年初,连续发生同类财务报告重大差错及会计差错更正事项。

二维码

扫码加我 拉你入群

请注明:姓名-公司-职位

以便审核进群资格,未注明则拒绝

相关推荐
栏目导航
热门文章
推荐文章

说点什么

分享

扫码加好友,拉您进群
各岗位、行业、专业交流群