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2024-11-03
财务审计
审计实务概述
一、财务报表审计的组织方式(P325)  一是对报表的每个账户余额单独进行审计,此法称为账户法(account approach)。  二是将财务报表分成几大块进行审计,即把紧密联系的交易种类(含事项,下同)和账户余额归入同一块中,此法称为循环法(cycle approach)。
了解被审计单位及其环境,其中最重要的是各业务循环的内部控制1.销售与收款循环的内部控制;2.采购与付款循环的内部控制;3.生产与存货循环的内部控制;4.人力资源与工薪循环的内部控制;5.投资与筹资循环的内部控制;6.货币资金的内部控制。
(一)风险评估:
二、财务报表审计的审计流程
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