第四章-MM04_总务采购收货流程
针对总务采购订单生成后,
需求商进行送货,总务部通知请购部门和相关技术部门进行共同验收,如
发觉物资有品质咨询题,通知
需求商换货,如
发觉缺货,通知
需求商补货,等到
物资很多量、品质差异以后,由总务人员在系统中执行收货动作。
本流程涉及一种情形:采购订单的收货。
注意事项
:总务采购汇同请购部门、技术部门对采购订单物料的数量、质量进行共同验收,如验收合格,由请购部门的验收人在请采购验收单上签字确认。
当针对固定资产采购订单的收货后,由固定资产
治理人员在系统中
创立固定资产主数据,记录固定资产编号、使用部门,由各部门固定资产
治理员给固定资产加贴标签。
针对总务类采购订单收货,所用的移动类型是101,冲销用移动类型102。
关于采购订单45900000010进行收货
后勤物料治理库存治理物资移动收货对采购订单
MIGO_GR
-采购订单的
GR(MIGO)
交易代码:MIGO、MB01
按<Enter>键或
<Object: word/embeddings/oleObject1.bin>
进进下一个画面。
按进行收货,系统生成物料凭证、会计凭证。                                        
                                    
附件列表