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2024-11-25
2015
年黑龙江《内部审计基础》:内部控制过程中组织各层级管理职责模拟试题
一、单项选择题(共
25题,每题
2分,每题的备选项中,只有
1个事最符合题意)
1、与保护隐私惯例有关的控制措施存在缺陷,造成这种情况的一大原因是没有遵守以下哪项内容
A:《标准》
B:财务会计准则
C:有关隐私的法律和法规
D:公司的内部隐私政策。
2、某公司今年在财产、厂房和设备方面的投资
(PPE)
增长十分异常。为了找到增长的原因,需要使用计算机辅助审计技术
(CAAT)
软件,以下哪项是最没有效率的
A:通过检查重复支付的数额,对应付账款进行排序
B:从现有的
PPE费用中随机抽样,手工比较行业标准价格,保证公司没有超额支付
C:计算过去
5年的PPE费用,看是否存在增长的趋势
D:比较雇员的地址与
PPE采购支付的地址,以检查是否存在欺诈行为
3、审计师在审计描述公司采购部门的流程图时最有可能发现以下哪种控制薄弱环节?
A:公司的采购政策尚未得到更新。
B:公司没有利用其供应商按采购数量提供的折扣。
C:公司没有为已收货物的付款规定恰当级别的授权。
D:公司在收到货物之前就对供应商付款。
4、评 ...
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