目的 对质量管理体系有关的文件进行控制,确保各相关场所使用文件为有效版本.
2 范围
适用于与质量管理体系有关的内部文件、外来文件和
资料的控制。
3 职责
3.1质量手册
由综管部负责编制,管理者代表审核,
总经理批准。程序文件由各职能部门负责编制,管理者代表审核,
总经理批准。作业指导书由各职能部门编制、审核,管理者代表批准。
3。2 文
管负责质量体系文件的发放、更改、回收管理。
3.3 外来技术标准、图纸
由综管部接收并转发.
3。4
综管部负责组织对现有体系文件的定期评审。
4工作程序:
4.1质量体系文件和资料的制定、审核、批准、按下列规定执行:
4.2质量体系文件和资料的归口、分类、编号。
4.2。1
各类文件按4.1规定编制完成后,由管理者代表负责组织各分管部门参加对文件的适用性、符合性进行会审,
批准。批准后的文件需要修改或更新时,要再次批准。
4。2.2
经公司审批的质量体系文件和资料
均应交综管部归口管理.
4.2。3
文管负责将收到的质量体系文件和资料按以下4.3规定进行编号.
4.3文件编号和版本规定
4。3。1
质量手册的编号
质量手 ...
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