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2025-03-12
zzzz
有限公司
ISO9001
:2015
内审实施
日期:2018
年5月7日编制:审批:目录内审实施计划
会议签到表
内审表3.1销售中心
3.2物控部3.3研发部3.4制造中心
3.5行政人事部
3.6机电部3.7品管部3.8采购部3.9领导层4.内审不合格报告
5.内审总结报告
内审实施计划
编制:审批:会议签到表
参加会议人员
内审检查表
内审不符合报告
内审总结报告
一. 审核概况
1. 审核类型
■ 全面审核;□部分审核;□重点审核
2. 审核目的
■组织按策划时间间隔进行内部审核,以确定质量管理体系是否符合策划的安排,符合ISO9001:2015标准
的要求以及组织所确定的质量方针目标的要求,是否得到有效实施和保持。
3. 审核范围
质量管理体系覆盖范围:
适用于公司所有部门和产品。
涉及主要部门:
■ 领导层(总经理)
■销售中心
■研发部■采购部■物控部■机电部■制造中心(
车间) ■
品管部■ 行政
人事部4. 审核依据
■ ISO9001:2015标准
■公司质量手册、程序文件
■有关法律法规
、顾客要求
等5. 审核组成员
组长:A); 审核人员:(B)  ...
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