经管之家App
让优质教育人人可得
立即打开
全部版块
我的主页
›
论坛
›
会计与财务管理论坛 七区
›
CPA注册会计师及其他财会考证
内部审计深度思考
楼主
daibiao6036
1425
2
收藏
2018-11-18
悬赏
1
个论坛币
未解决
内部审计是一项增值服务,植根于内部,成也内部,败也内部。成的一面,内部审计更熟悉企业内部经营流程,更能发现风险聚集处;败的一面,内部审计缺少独立性,审计结果主要针对内部,冲突成为不可避免的事情,有时候被称为董事会的“看门狗”。内部审计是审计在企业内部发挥重要作用的部门,能有效应对风险,为组织提出真知灼见,但内部审计的发展很大程度上取决于企业高层领导的重视程度,内部审计的发展还有很长的道路要走。
扫码加我 拉你入群
请注明:姓名-公司-职位
以便审核进群资格,未注明则拒绝
全部回复
沙发
daibiao6036
2018-11-18 12:18:07
内部审计在中国正收到越来越多的重视,国家出台了很多关于内部审计的政策。
扫码加我 拉你入群
请注明:姓名-公司-职位
以便审核进群资格,未注明则拒绝
藤椅
gz870825
2018-12-4 16:39:59
公司一把手对内部审计的重视程度决定了其内部地位,同时也制约着内部审计工作能否顺利开展,内部审计成果如何运用等。
扫码加我 拉你入群
请注明:姓名-公司-职位
以便审核进群资格,未注明则拒绝
栏目导航
CPA注册会计师及其他财会考证
R语言论坛
投行专版
休闲灌水
经管文库(原现金交易版)
SPSS论坛
热门文章
CDA数据分析脱产就业班于2026年3月7日开班! ...
参数估计:CDA数据分析师的核心推断工具,用 ...
GeoSaaS永久会员版
全国国土利用现状、耕地、园地、林地分布等 ...
脑机接口行业系列报告:Neuralink带来的启示 ...
2025年全国公交路线及站点矢量数据
通往2026 中国消费者趋势前瞻
天堂的证据(〔美〕埃本·亚历山大)
Causal Inference: what if 25年11月版
芜宣机场,增长740%!
推荐文章
2026JG学术冬训营:从Stata初高到Python机器 ...
【必看】【本版版规,欢迎发悬赏贴求助】
【新课】26年3月|Gemini辅助论文写作与数据 ...
关于如何利用文献的若干建议
关于学术研究和论文发表的一些建议
关于科研中如何学习基础知识的一些建议 (一 ...
一个自编的经济学建模小案例 --写给授课本科 ...
AI智能体赋能教学改革: 全国AI教育教学应用 ...
2025中国AIoT产业全景图谱报告-406页
关于文献求助的一些建议
说点什么
分享
微信
QQ空间
QQ
微博
扫码加好友,拉您进群
各岗位、行业、专业交流群