全部版块 我的主页
论坛 会计与财务管理论坛 七区 会计与财务管理 企业分析报告
1435 5
2022-12-02
内部控制审计是当前审计领域的一大内容,如何执行有关计划及具体工作及标准是相当具有挑战性的实务,本文提供了一个可用的操作框架。
附件列表

某事务所内部控制审计实务-《财务报告内部控制审计》.pdf

大小:183.81 KB

只需: 2 个论坛币  马上下载

内部控制审计的实际操作要求

二维码

扫码加我 拉你入群

请注明:姓名-公司-职位

以便审核进群资格,未注明则拒绝

全部回复
2022-12-3 09:28:40
点赞支持感谢分享
二维码

扫码加我 拉你入群

请注明:姓名-公司-职位

以便审核进群资格,未注明则拒绝

2023-1-9 19:26:55
二维码

扫码加我 拉你入群

请注明:姓名-公司-职位

以便审核进群资格,未注明则拒绝

2023-8-16 17:14:51
非常烂的资料,不要买,没用
二维码

扫码加我 拉你入群

请注明:姓名-公司-职位

以便审核进群资格,未注明则拒绝

2023-10-21 22:28:01
路过看看
二维码

扫码加我 拉你入群

请注明:姓名-公司-职位

以便审核进群资格,未注明则拒绝

2023-10-21 22:31:27
路过看看
二维码

扫码加我 拉你入群

请注明:姓名-公司-职位

以便审核进群资格,未注明则拒绝

相关推荐
栏目导航
热门文章
推荐文章

说点什么

分享

扫码加好友,拉您进群
各岗位、行业、专业交流群