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2024-12-06
延安欧亚集团
有限公司审计部职责和工作管理制度
一、总则(一)为
确保延安欧亚
有限公司
(以下简称“
欧亚集团”)审计部的
各项工作
高效有序开展,维护公司良性运行,
特制定本规定。
(二)本规定对审计部的管理职责、
组织架构、
主要工作程序和与其他部门间的相互关系予以明确,适用于审计部按职责
范围开展工作。
二、管理职责
审计部是
欧亚集团内部审计、法律事务管理综合部门,接受
欧亚集团董事会、
外部审计
机构和政府审计单位的监督和指导。主要
管理职责如下:
(一)贯彻落实党和国家的方针政策,遵照《中华人民共和国审计法》的有关规定,围绕
欧亚集团发展战略和规范运作的要求
,组织开展审计工作
;(二)制定内部审计制度,
规范审计工作程序
,严肃审计工作纪律,
严密审计工作方法
,对国家法律法规规定不适宜或者未规定须由社会中介机构进行审计的有关事项
编制和组织实施内部审计年度工作计划;
(三)对欧亚集团及下属各
分子公司
的财务收支
、财务决算
及其有关的经济活动进行审计
,并对季度、半年、年度会计报表出具相应的内部审计报告;
(四)对欧亚集团内设机构及下属各
分子公司
的法定代表人以及 ...
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欧亚集团财务管理制度.docx

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