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2013-12-03
亲们 问大家一个问题?
如果购入的原材料一批,其中有2000元的原材料有质量问题,后来与供应商协商2000元的原材料折价成1000元。这批原材料可以充当正常原材料使用,并已经投入使用;这笔原材料的货款已经全部支付。请问怎么做正确的账务处理啊?如果你是财务人员,你怎么与供应商协商处理相关事情?

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2013-12-4 08:41:57
这是个销售折让,一开始按正常购入材料做账,后来发现货物有问题的时候,与供应商协调,按照折让价作反向冲减
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2013-12-4 13:14:54
lql_0708 发表于 2013-12-4 08:41
这是个销售折让,一开始按正常购入材料做账,后来发现货物有问题的时候,与供应商协调,按照折让价作反向冲 ...
谢谢!我已经想通了!
原购入:借:原材料  2000
                 应付账款——应交增值税(进项税额)340
            贷:应付账款 2340
已付款:借:应付账款 2340
            贷:银行存款 2340
销售折让1000元:借:应付账款 1170
                         贷:生产成本 1000
                               应交税金——应交增值税(进项税额转出)170
应该该笔材料已经用于生产了,所以应该冲减生产成本,然后做进项税额转出。
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2013-12-6 17:54:14
同意楼上的!
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