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论坛 会计与财务管理论坛 七区 会计与财务管理
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2013-12-03
悬赏 5 个论坛币 未解决
亲们 问大家一个问题?
如果购入的原材料一批,其中有2000元的原材料有质量问题,后来与供应商协商2000元的原材料折价成1000元。这批原材料可以充当正常原材料使用,并已经投入使用;这笔原材料的货款已经全部支付。请问怎么做正确的账务处理啊?如果你是财务人员,你怎么与供应商协商处理相关事情?

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2013-12-3 22:03:40
销售折让
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2013-12-3 22:05:04
zwlxtu 发表于 2013-12-3 22:03
销售折让
能具体写出分录吗?
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2013-12-3 22:53:08
个人觉得,协商折价成功后,对方应该给你开具都是红字发票,也就是只把单价降低50%,原材料的数量还是不变,你此时应该也采用红字冲销法调减相应的库存商品、应交增值税和应付账款,分录应该是,
 借:库存商品(红字)
     应交税金--应交增值税(进项税额)(红字)
  贷:应付账款等(红字)
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2013-12-4 08:48:11
原:借:原材料                      2000
          应缴税费-应交增值税(进项税额)  340
         贷:应付账款                            2340
折让:借:应付账款                    2223
            贷:原材料                     1900
                 应缴税费-应交增值税(进项税额)323
         借:应付账款 100
              贷:银行存款 100
如果一开始就直接付款了 那就把应付账款全改成银行存款就行
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2013-12-4 13:09:55
lql_0708 发表于 2013-12-4 08:48
原:借:原材料                      2000
          应缴税费-应交增值税(进项税额)  340
         贷 ...
可是原材料已经当正常材料使用了,分录是不是应该这样啊?
借:应付账款 1170
贷:生产成本 1000
    应交税金——应交增值税(进项转出)170
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