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2024-09-15
索引号:XXXX
             应收票据监盘记录表
客户:               所审计会计期间:
编制:               复核:
日期:               日期:
序号 类别    票据号   出票人  出票日期  到期日  利率  票面金额  到期金额   备注
1
2
3
4



合计
加:盘点日至报表日已贴现的应收票据
报表日至盘点日已到期的应收票据
盘点日至报表日已背书转让的应收票据
盘点日已提交银行的将到期的应收票据
盘点日至报表日已到期未兑付转入应收账款的应收票据
减:盘点日至报表日收到的应收票据
报表日实际应收票据
报表日应收票据账面余额
差异
差异原因:

   说明:以上所列应收票据,已经   代表信永中和会计师事务所进行监盘,并由
   被审计单位财会人员确认,所有存单已如数退还给被审计单位保管人员。

   保管人:     盘点人:   会计主管人员:     监盘人:    日期:
   审计结论:
附件列表

应收票据监盘记录表.pdf

大小:70.84 KB

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