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应收票据监盘记录表
客户: 所审计会计期间:
编制: 复核:
日期: 日期:
序号 类别 票据号 出票人 出票日期 到期日 利率 票面金额 到期金额 备注
1
2
3
4
…
合计
加:盘点日至报表日已贴现的应收票据
报表日至盘点日已到期的应收票据
盘点日至报表日已背书转让的应收票据
盘点日已提交银行的将到期的应收票据
盘点日至报表日已到期未兑付转入应收账款的应收票据
减:盘点日至报表日收到的应收票据
报表日实际应收票据
报表日应收票据账面余额
差异
差异原因:
说明:以上所列应收票据,已经 代表信永中和会计师事务所进行监盘,并由
被审计单位财会人员确认,所有存单已如数退还给被审计单位保管人员。
保管人: 盘点人: 会计主管人员: 监盘人: 日期:
审计结论:
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