内部审核管理程序
目的本程序旨在验证质量管理体系是否被有效运作和维持,是否符合有关要求,以便发现问题,采取纠正措施,以维持或改进质量管理体系的有效性和适宜性。
范围本程序适用于一切与质量管理体系有关的内部审核活动。
职责4.0内审程序
4.1年度内部审核计划
4.1.1
根据拟审核的活动和区域的状况和重要程度及以往审核的结果,由品质部主管负责策划各部门全年审核方案,编制《年度内部审核计划表》(
含年度质量体系内审、制造过程内审、产品内审计划),
确定审核的范围频次和方法,经管理者代表审核,总经理批准。每年内审至少一次,并要求覆盖本
公司的整个质量管理体系。
4.1.2出现以下情况时可由管理者代表决定增加质量体系
内部审核:
a.组织机构、管理体系发生重大变化;
b.出现重大质量事故,或用户对某一环节连续投诉;
c.法律法规及其他外部要求的变更;
d.在认证证书投诉时;
4.1.3
出现以下情况时可由管理者代表
决定增加
制造过程审核
1)产品质量下降
2)顾客抱怨或索赔
3)生产流程更改
4)强制性降低成本
5)过程不稳定
6)内部部门的愿望
4.1.4
制造过程审核的范围
审核应覆盖 ...
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